Orden de Compra. Nº2213-3-CM19 "Orden de Compra"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de $ 30.598 en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2213-3-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EPI
Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
R.U.T. 61.951.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Barrera Nº 62
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
R.U.T. 61.951.300-2
Dirección de Facturación
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Convenio Marco Chilecompra
Razón Social SKY AIRLINE S A
R.U.T. 88.417.000-1
Sucursal Convenio Marco Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Pasajes Aereos1UnidadPasaje Adulto PNR: YCATNT Ticket: 6052184443232 Ruta: Santiago/Iquique/Santiago Observación: Ida:05-02-2019 Regreso:07-02-2019  $ 274.344,00 $ 30.598,00 $ 0,00 $ 274.344 $ 243.746
Total Neto $ 243.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 243.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.