Orden de Compra. Nº2213-56-CM18 "articulos aseo"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2213-56-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2018
Nombre de la Orden de Compra articulos aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EPI
Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
R.U.T. 61.951.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Barrera 62
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
R.U.T. 61.951.300-2
Dirección de Facturación Av. Jorge Barrera 62
Comuna Iquique
Impuesto 15367,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Barrera 62
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico24 (976394 )PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES 991394(976394) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.880 $ 80.880
Total Neto $ 80.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.367
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 96.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.