Orden de Compra. Nº2213-7-CM18 "insumos impresoras"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2213-7-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2018
Nombre de la Orden de Compra insumos impresoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EPI
Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
R.U.T. 61.951.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Barrera 62
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
R.U.T. 61.951.300-2
Dirección de Facturación Av. Jorge Barrera 62
Comuna Iquique
Impuesto 61,3719
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Barrera 62
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Worldtec Ltda.
Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA
R.U.T. 77.880.470-0
Sucursal Comercial Worldtec Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner6 (1011941 )TONER HP CE278A UNIDAD 1030941(1011941) TONER HP CE278A UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 55,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 333,00 US$ 333,00
Total Neto US$ 333,00
Descuento US$ 9,99
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 61,37
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 384,38


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.