Orden de Compra. Nº2213-95-CM11 "PIZARRA BLANCA GERENTE OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Empresa Portuaria Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2213-95-CM11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2011
Nombre de la Orden de Compra PIZARRA BLANCA GERENTE OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EPI
Razón Social Empresa Portuaria Iquique
R.U.T. 61.951.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Barrera 62
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Empresa Portuaria Iquique
R.U.T. 61.951.300-2
Dirección de Facturación Av. Jorge Barrera 62
Comuna Iquique
Impuesto 3403,85
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Barrera 62
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1 (24262) PIZARRA S/MARCA BLANCA 0.90 x 1.20 mt 26299(24262) PIZARRA S/MARCA BLANCA 0.90 x 1.20 mt ; Código: 15116;Región : I $ 17.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.915 $ 17.915
Total Neto $ 17.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.404
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 21.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.