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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2214-136-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2214-59-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
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R.U.T. |
61.947.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
10640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-11-2025 |
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Proveedor |
COMERCIAL SUIZA SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL SUIZA SPA
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R.U.T. |
77.394.373-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL SUIZA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 2 | Unidad | Se necesitan cuatro galvanos de base de madera y cristal en forma de hoja: Debe incluir un texto grabado en el cristal que será entregado una vez seleccionada la oferta. Descripcion y detalles de referencia en archivo adjunto. | |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.000
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$ 32.000
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49101702
| Trofeos | 2 | Unidad | Se requieren dos trofeos uno para el primer lugar y otro para mención honrosa. Descripcion y detalles de referencia en archivo adjunto. | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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Total Neto
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$ 56.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.640
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$ 66.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.