|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2214-155-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2214-71-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
|
|
R.U.T. |
61.947.300-0 |
|
Dirección de Facturación |
CLARO SOLAR 75 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
64980 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CLARO SOLAR 75 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FEYSER |
|
Razón Social |
FEYSER ETIQUETAS SPA
|
|
R.U.T. |
78.076.084-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FEYSER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121506
| Impresión de publicaciones | 100 | Unidad | Cantidad de minicuentos 100 unidades
Tipo de portada
- Tapa en una cartulina de 250 gramos, impresa a todo color y plastificada, para protegerla de roces y manchas, con terminación en hotmelt.
Medidas:
Alto: 10 cm
ancho: 10 cm
Tipo de papel: Papel bond de 140 gramos
Cantidad de páginas: 30
N° Hojas: 15
Las unidades solicitadas deben ser entregadas en 5 días hábiles una vez enviada la OC, en las dependencias del Departamento Provincial de Educación Cautín Norte, ubicado en Claro Solar N° 1075
| |
$ 3.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 342.000
|
$ 342.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 342.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.980
|
|
$ 406.980
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.