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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2214-18-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Catering para Primera Reunión de Red CREA a realizarse el 26.06.2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
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R.U.T. |
61.947.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
15963,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-06-2026 |
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Proveedor |
MARIA ALEJANDRA |
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Razón Social |
SERVICIOS DE CATERING MARÍA ALEJANDRA CASANOVA HOHMANN E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.759.315-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA ALEJANDRA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 20 | Unidad | Café, te, agua de hierbas, Jugo, Leche,
1 porción de Kuchen por persona
6 galletas artesanales por persona o 1 porción de queque (1 de las dos opciones)
1 tapadito por persona jamón/queso o carne/tomate (1 de las dos opciones)
1 brocheta de frutas por persona | |
$ 4.201,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.020
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$ 84.020
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Total Neto
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$ 84.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.964
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$ 99.984
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.