Orden de Compra. Nº2214-32-SE25 "2da. Jornada Profesores Asesores 29/07/2025"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2214-32-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 2da. Jornada Profesores Asesores 29/07/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2214-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 95 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Facturación Claro Solar N° 1075, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 13224
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1075, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO
Razón Social ELICET LORETO ALBORNOZ SOTO
R.U.T. 14.073.881-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering12Unidad no definidaCoffe Break, opción N° 8, según convenio de suministro.Servicio de alimentación, Según convenio de suministro $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
Total Neto $ 69.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.224
TOTAL OC $ 82.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.