Orden de Compra. Nº2214-408-SE10 "MATERIALES CAUTIN NORTE"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2214-408-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CAUTIN NORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Facturación Claro Solar 1075
Comuna Temuco
Impuesto 16745,54721
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIGRAF- UFRO
Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA
R.U.T. 76.740.200-7
Sucursal SERVIGRAF- UFRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Corrector ortográfico15UnidadCORRECTOR DE LAPIZ  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.454
Marcadores16UnidadDESTACADOR AMARILLO MON AMI  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.904 $ 3.899
Lápiz pasta36UnidadLAPIZ PILOT 0.7 GRIP AZUL  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.804 $ 24.807
Lápiz pasta36UnidadLAPIZ PILOT 0,7 GRIP NEGRO  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.804 $ 24.807
Sobres estándar10UnidadSOBRE AMERICANOX25  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109
Sobres estándar1UnidadSOBRE EXTRA OFICIO X 25  $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824 $ 1.824
Carpetas para archivos25UnidadCarpeta archivador plastificada con acoclips.  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723
Cinta Transparente10UnidadCINTA ADHESIVA 18X30.  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008
Corchetes5UnidadCAJA DE CORCHETES 26/6*5000 TORRE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
Bloques para mensajes10UnidadTACO ADHESIVO 76X76  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.773
Carpetas para archivos40Unidad   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.034
Sobres estándar1UnidadSOBRE 1/2 OFICIO BLANCO X 50  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
Sobres estándar1UnidadSOBRE CARTA X 25  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
Sobres estándar1UnidadSOBRE OFICIO SACO X 25  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
Total Neto $ 88.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.746
TOTAL OC $ 104.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.