Orden de Compra. Nº
2214-44-SE25
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Jornada de Capacitación 12/08/2025
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Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2214-44-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Jornada de Capacitación 12/08/2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2214-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Cautin Norte
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T.
61.947.300-0
Dirección de Unidad de Compra
General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T.
61.947.300-0
Dirección de Facturación
Claro Solar N° 1075, Temuco
Comuna
Temuco
Impuesto
102343,88
Dirección de Envío de la Factura
Claro Solar N° 1075, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HOTEL NICOLAS TEMUCO
Razón Social
HOTELERA ANGEROD SUR LIMITADA
R.U.T.
76.712.934-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HOTEL NICOLAS TEMUCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111601
Centros de conferencias
1
Unidad no definida
Arriendo de salón, para jornada 12/08/2025.
Arriendo de salón, según convenio de suministro.
$ 117.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.647
$ 117.647
45111609
Proyectores multimedia
1
Unidad no definida
Arriendo data show, para jornada 12/08/2025.
Arriendo data show, según convenio de suministro.
$ 42.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.017
$ 42.017
90101603
Servicios de catering
15
Unidad no definida
Coffe Break, opción N° 1
Servicio de alimentación, según convenio de suministro.
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.230
$ 88.230
90101603
Servicios de catering
14
Unidad no definida
Almuerzo, opción N° 2
Servicio de alimentación, según convenio de suministro.
$ 19.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.472
$ 276.472
90101603
Servicios de catering
1
Unidad no definida
Almuerzo, opción N° 3
Servicio de alimentación, según convenio de suministro.
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
Total Neto
$ 538.652
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.344
TOTAL OC
$ 640.996
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.