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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2214-46-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2214-12-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
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R.U.T. |
61.947.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
5529 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-08-2025 |
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Proveedor |
IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LTDA |
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Razón Social |
IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM
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R.U.T. |
77.694.916-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 1 | Unidad | Se requiere un pendón de 200 cm alto por 100 cm ancho, con logo institucional y texto. Se adjunta formato de referencia. Una vez seleccionado se entregarán archivos editables y texto a incorporar. | |
$ 29.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.100
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$ 29.100
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Total Neto
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$ 29.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.529
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$ 34.629
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.