|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2214-53-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2214-11-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
|
|
R.U.T. |
61.947.300-0 |
|
Dirección de Facturación |
Claro Solar 1075 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
68400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar 1075 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Supermercado Lara |
|
Razón Social |
MARIANELA VIVIANA LARA IBARRA
|
|
R.U.T. |
13.398.484-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Supermercado Lara |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101702
| Trofeos | 12 | Unidad | PENDÓN RASO TRICOLOR, CON FLECOS Y ORILLAS DORADAS CON LEYENDA. (LA CUAL SE INFORMADRÁ AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA)
| PENDON DE RASO, SEGÚN LO SOLICITADO POR COMPRADOR |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
49101702
| Trofeos | 12 | Unidad | BANDAS RASO TRICOLOR, CON LETRAS Y FLECOS DORADOS CON LEYENDA, (LA CUAL SE INFORMARÁ AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA). | BANDAS DE RASO, SEGÚN LO SOLICITADO POR COMPRADOR |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 240.000
|
$ 240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 360.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 68.400
|
|
$ 428.400
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.