Orden de Compra. Nº2214-7-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2214-1-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2214-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2214-1-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Facturación Claro Solar N° 1075, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 26714
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1075, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kris Daniela
Razón Social COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA
R.U.T. 77.057.982-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kris Daniela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol4UnidadBALONES DE FUTBOL N° 5 PROFESIONAL  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
49161526
Material de entrenamiento de fútbol4UnidadSET DE TARJETAS DE ARBITRO CON SILBATOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
49161526
Material de entrenamiento de fútbol10Unidad- 5 PETOS DEPORTIVOS DE COLOR ROJO - 5 PETOS DEPORTIVOS DE COLOR VERDE FLURESCENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 140.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.714
TOTAL OC $ 167.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.