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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2214-7-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2214-1-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
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R.U.T. |
61.947.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
26714 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-05-2025 |
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Proveedor |
Kris Daniela |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA
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R.U.T. |
77.057.982-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kris Daniela |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 4 | Unidad | BALONES DE FUTBOL N° 5 PROFESIONAL | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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49161526
| Material de entrenamiento de fútbol | 4 | Unidad | SET DE TARJETAS DE ARBITRO CON SILBATOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.600
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$ 11.600
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49161526
| Material de entrenamiento de fútbol | 10 | Unidad | - 5 PETOS DEPORTIVOS DE COLOR ROJO
- 5 PETOS DEPORTIVOS DE COLOR VERDE FLURESCENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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Total Neto
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$ 140.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.714
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$ 167.314
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.