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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2214-80-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2214-24-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
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R.U.T. |
61.947.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
16007,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar N° 1075, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-10-2024 |
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Proveedor |
COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURI DAD LIMITADA
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R.U.T. |
78.610.360-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131609
| Protector solar | 25 | Unidad | Se solicita cotizar protectores solares, con las siguientes características: (se adjuntan imágenes referenciales).
- Hipoalergénico
- FPS 50
- Resistente al agua
- Crema consistencia líquida
- Sobre 150 ml c/u | SEGÚN SOLICITUD DEL CLIENTE. |
$ 3.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.250
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$ 84.250
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Total Neto
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$ 84.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.008
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$ 100.258
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.