Orden de Compra. Nº2214-89-SE07 "TRASLADO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2214-89-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2007
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pago correspondiente al mes de Junio de Educ. Bàsica, Prog. 08 Imp. 2208007
Proveniente de Licitación 2214-3-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Unidad de Compra Claro Solar 1075
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Facturación Claro Solar 1075
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PEDRO JOSE RODRIGUEZ PONTIGO
R.U.T. 3.328.851-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101803
Servicios de transporte de vehículos1UnidadServicios de transporte de vehículosTraslado de Supervisores a la comuna de Cunco $ 42.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300
Total Neto $ 42.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 42.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.