Orden de Compra. Nº2215-1500-SE06 "PEDIDO DE BENCINA VEHICULOS 2° QUINCENA DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carlos Cisternas de Calama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2215-1500-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2006
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE BENCINA VEHICULOS 2° QUINCENA DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ENTREGA CADA VEZ QUE SE REQUIERA, PAGO A30 DIAS, CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN ID 2215-447-LE06, REGULARIZADO CON FACTURA N° 129974
Proveniente de Licitación 2215-447-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama
Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Facturación Avenida Grau 1490
Comuna Calama
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE DE LA LUNA LTDA
R.U.T. 78.594.960-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1UnidadGasolina1.300 LTS. GASOLINA 97 $ 799.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.890 $ 799.890
15101505
Diesel1UnidadDiesel2.000 LTS. PETROLEO DIESEL $ 916.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.200 $ 916.200
15101505
Diesel1UnidadDiesel600 LTS. PETROLEO DIESEL INCINERADOR $ 274.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.860 $ 274.860
Total Neto $ 1.990.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 1.990.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.