Orden de Compra. Nº2215-1577-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2215-12-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2215-1577-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2215-12-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2215-12-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9545
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Calama
Impuesto 11336134,445
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. CALAMA
Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. CALAMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1UnidadMANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA AMBULANCIASMantenimiento preventivo corresponde a $22.926.736.- y correctivo correctiva $12.573.264.- según amerite cada unidad Vigencia 12 meses a partir de firma de contrato. $ 29.831.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.831.934 $ 29.831.934
42171602
Literas de ambulancia o accesorios1UnidadMantenimiento preventivo corresponde a $22.926.736.- y correctivo correctiva $12.573.264.- según amerite cada unidad Mantenimiento preventivo corresponde a $22.926.736.- y correctivo correctiva $12.573.264.- según amerite cada unidad $ 29.831.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.831.932 $ 29.831.932
Total Neto $ 59.663.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.336.134
TOTAL OC $ 71.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.