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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2215-1700-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO DE BENCINA Y PETROLEO 2° QUINCENA NOVIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PAGO A 30 DIAS, CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN ID 2215-44-LE07, REGULARIZADO CONFACTURA N° 142000 |
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Proveniente de Licitación
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2215-44-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Carlos Cisternas de Calama
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R.U.T. |
61.606.202-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Grau 1490 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grau 1490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE
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R.U.T. |
78.594.960-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad | Diesel | 2.457,37 LTS PETROLEO DIESEL |
$ 1.358.923,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.358.923
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$ 1.358.923
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15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | Gasolina | 47,11 lts. GASOLINA 97 OCTANOS |
$ 32.223,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.223
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$ 32.223
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15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | Gasolina | 433,63 LTS. GASOLINA 97 OCTANOS |
$ 300.075,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.075
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$ 300.075
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15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | Gasolina | 569,07 LTS. GASOLINA 97 |
$ 400.626,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.626
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$ 400.626
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad | Diesel | 260,96 LTS. PETROLEO DIESEL |
$ 145.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.613
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$ 145.613
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad | Diesel | 1.760,41 LTS. PETROLEO DIESEL |
$ 943.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 943.580
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$ 943.580
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Total Neto
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$ 3.181.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 3.181.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.