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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2215-1880-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA DE EXTINTORES C.I 50 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2215-50-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
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R.U.T. |
61.606.202-6 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
1009059,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RyG Extintores Seguridad Naval e Industrial |
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Razón Social |
ALAN ERIK RAMÍREZ LÓPEZ
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R.U.T. |
15.011.281-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RyG Extintores Seguridad Naval e Industrial |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 5310840 | Unidad | MANTENCION PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA DE EXTINTORES PARA EL HOSPITAL DR. CARLOS CISTERNAS DE CALAMA | SERVICIOS PRESTADOS BAJO NORMA CHILENA 2056, 3268 Y DS 44. MODALIDAD DE SERVICIO EN TERRENO. |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.310.840
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$ 5.310.840
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Total Neto
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$ 5.310.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.009.060
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$ 6.319.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.