Orden de Compra. Nº2215-1908-SE23 "SERVICIOS ARRIENDO COMPUTADORES ALL IN ONE AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2215-1908-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ARRIENDO COMPUTADORES ALL IN ONE AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2215-70-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5186
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA
Comuna Calama
Impuesto 367770,65
Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales1Unidad no definida43 EQUIPOS THINK CENTRE AIO M90 A, INTEL I7-10700VPRO43 EQUIPOS THINK CENTRE AIO M90 A, INTEL I7-10700VPRO, LA FACTURACIÓN SERA MENSUAL POR EL PERIODO DE 48 MESES $ 1.935.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.635 $ 1.935.635
Total Neto $ 1.935.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.771
TOTAL OC $ 2.303.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.