|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2215-1974-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARTA NO DESPACHO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2215-113-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
|
|
R.U.T. |
61.606.202-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grau 1490 |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
52567,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grau 1490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Leon Borzutzky Fridman S. A. |
|
Razón Social |
PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT
|
|
R.U.T. |
93.366.000-1 |
|
Sucursal |
Leon Borzutzky Fridman S. A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 176 | Unidad | VENDA ENYESADA 20 CM | VENDA ENYESADA 20 CM |
$ 1.572,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 276.672
|
$ 276.672
|
|
|
Total Neto
|
$ 276.672
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.568
|
|
$ 329.240
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.