Orden de Compra. Nº2215-209-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2215-35-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carlos Cisternas de Calama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2215-209-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2215-35-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FLETE INCLUIDO, PAGO A 30 DIAS, DESPACHO EN BODEGA ECONOMATO, REGIRSE ESTRICTAMENTE A LA GLOSA
Proveniente de Licitación 2215-35-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama
Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Facturación Avenida Grau 1490
Comuna -1
Impuesto 1995
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ana varas cruz
R.U.T. 7.097.412-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
FEE CUADRADO LISO 10 MM X 6 MTS3UnidadFEE CUADRADO LISO 10 MM X 6 MTSFIERRO LAMINADO CUADRADO 10 MM $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 10.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.995
TOTAL OC $ 12.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.