Orden de Compra. Nº2215-2185-SE11 "insumos para impresoras "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2215-2185-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2011
Nombre de la Orden de Compra insumos para impresoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2215-96-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Facturación Avenida Grau 1490
Comuna Calama
Impuesto 11766,32
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTECNO LTDA.
Razón Social SOC DISTRIBUCION Y TECNOLOGIAS LIMITADA
R.U.T. 77.495.900-9
Sucursal DISTECNO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cartuchos de tinta8UnidadCARTRIDGE HP COLOR C9352 AL (22), ORIGINALCARTRIDGE HP COLOR C9352 AL (22), ORIGINAL $ 7.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.928 $ 61.928
Total Neto $ 61.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.766
TOTAL OC $ 73.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.