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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2215-2939-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CURSO CADENA ABASTECIMIENTO II |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2215-29-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGUN CIRCULAR N 11 DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
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R.U.T. |
61.606.202-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA GRAU 1490, CALAMA |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
43578,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA GRAU 1490, CALAMA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Interfaz Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE ASESORIA Y GESTION INTERFAZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.060.109-8 |
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Sucursal |
Interfaz Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 40 | Unidad | SERVICIO DE COFFE BREACK 20 UD. PARA EL DIA 01 DE OCTUBRE A LAS 10:30 HORAS Y 20 UD. PARA EL DIA 02 DE OCTUBRE A LAS 10:30 HORAS | SERVICIO DE COFFE BREACK 20 UD. PARA EL DIA 01 DE OCTUBRE A LAS 10:30 HORAS Y 20 UD. PARA EL DIA 02 DE OCTUBRE A LAS 10:30 HORAS |
$ 2.867,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.680
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$ 114.680
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90101603
| Servicios de catering | 40 | Unidad | SERVICIO DE COFFE BREACK 20 UD. PARA EL DIA 01 DE OCTUBRE A LAS 15:30 HORAS Y 20 UD. PARA EL DIA 02 DE OCTUBRE A LAS 15:30 HORAS | SERVICIO DE COFFE BREACK 20 UD. PARA EL DIA 01 DE OCTUBRE A LAS 15:30 HORAS Y 20 UD. PARA EL DIA 02 DE OCTUBRE A LAS 15:30 HORAS |
$ 2.867,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.680
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$ 114.680
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Total Neto
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$ 229.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.578
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$ 272.938
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.