|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2215-3679-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PUESTA EN MARCHA CALENDARIO PARED |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
|
|
R.U.T. |
61.606.202-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grau 1490 |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
206739 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grau 1490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA |
|
Razón Social |
1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA
|
|
R.U.T. |
76.428.299-k |
|
Sucursal |
1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1500 | | (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 500(1)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(280)
|
$ 780,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.170.000
|
$ 1.170.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.170.000
|
|
Descuento
|
$ 81.900
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 206.739
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.294.839
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.