|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2215-3719-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE BATERIAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
|
|
R.U.T. |
61.606.202-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA GRAU 1490, CALAMA |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
77459,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA GRAU 1490, CALAMA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Inversiones y Comercio Capellán S.A. |
|
Razón Social |
INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A.
|
|
R.U.T. |
76.070.888-7 |
|
Sucursal |
Inversiones y Comercio Capellán S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111703 2239-22-LR15
| Baterías para vehículos | 4 | | (1358856) BATERÍA BOSCH 39S3100S-T 100 A 1385329 | (1358856) BATERÍA BOSCH 39S3100S-T 100 A; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $3920 |
$ 101.920,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 407.680
|
$ 407.680
|
|
|
Total Neto
|
$ 407.680
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 77.459
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 485.139
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.