Orden de Compra. Nº2215-699-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2215-88-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2215-699-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2215-88-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2215-88-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Facturación Avenida Grau 1490
Comuna Calama
Impuesto 163084,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Comercial Coñaripe Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL CONARIPE LIMITADA
R.U.T. 78.828.690-2
Sucursal Soc. Comercial Coñaripe Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadDESINFECTANTE LIQUIDO MARCA VIM O DEL MISMO TIPO PRESENTACION BIDON DE 5 LITROSDESINFECTANTE LIQUIDO MARCA VIM PRESENTACION BIDON DE 5 LITROS $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLA JUMBO 1 HOJA PRESENTACION 2 ROLLOS DE 300 MTSX 20 CM C/U COLOR BLANCO O ALTERNATIVO ENVIAR FICHA TECNICA E INDICAR DISPONIBILIDAD DE DISPENSADORTOALLA JUMBO 1 HOJA PRESENTACION 2 ROLLOS DE 300 MTSX 20 CM C/U COLOR BLANCO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables48UnidadGUANTE DE NITRILO PARA LAVANDERIA INDICAR DENSIDAD DEL GUANTE Y MARCAGUANTE DE NITRILO PARA LAVANDERIA $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.840 $ 45.840
47131608
Cepillos para aseos20UnidadHISOPO PARA BAÑOS INDICAR MARCA ENVIAR FOLLETOHISOPO PARA BAÑOS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 858.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.085
TOTAL OC $ 1.021.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.