Orden de Compra. Nº2215-772-SE07 "ARTICULOS DE TALLER"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carlos Cisternas de Calama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2215-772-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE TALLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTRATO DE SUMINISTRO, PAGO A 30 DIAS,
Proveniente de Licitación 2215-192-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama
Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Facturación Avenida Grau 1490
Comuna -1
Impuesto 5430,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ana varas cruz
R.U.T. 7.097.412-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO20UnidadENCHUFE TRIPLE EMBUTIDOENCHUFE HEMBRA TRIPLE EMBUTIDO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
Total Neto $ 28.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.430
TOTAL OC $ 34.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.