Orden de Compra. Nº2215-973-SE14 "LENTES PARA PACIENTES PROGRAMA GES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2215-973-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2014
Nombre de la Orden de Compra LENTES PARA PACIENTES PROGRAMA GES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2215-41-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Facturación Avenida Grau 1490
Comuna Calama
Impuesto 12644,88
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTI STORE SpA
Razón Social OPTI STORE SpA
R.U.T. 78.445.210-7
Sucursal OPTI STORE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes8UnidadTramo 1 +/- l.00 Esf. () 2.00 Cil.Tramo 1 +/- l.00 Esf. () 2.00 Cil. $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.552 $ 66.552
Total Neto $ 66.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.645
TOTAL OC $ 79.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.