Orden de Compra. Nº2215-993-SE17 "MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2215-993-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2215-9-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
R.U.T. 61.606.202-6
Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA
Comuna Calama
Impuesto 242668
Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javier Andres
Razón Social javier Figueroa Segovia
R.U.T. 12.575.369-8
Sucursal Javier Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1UnidadMANTENCION CORRECTIVA PARA VEHICULOS MANTENCION CORRECTIVA PARA VEHICULOS $ 1.277.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277.200 $ 1.277.200
Total Neto $ 1.277.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.668
TOTAL OC $ 1.519.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.