|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2216-11520-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
|
Fecha de Envío |
04-11-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2216-11045-R108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
DE ACUERDO A FECHA DE COTIZACION SE PRODUCE UN CAMBIO EN EL DOLAR MONEDA DE CAMBIO DE NUESTRO PROVEEDOR PRODUCIENDO UN ALZA EN EL COSTO LO QUE GENERO VALORES MAYORES DE LOS PRODUCTOS. |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2216-11045-R108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP Coordinación General de Concesiones
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Merced 753, Entrepiso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
39710 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Merced 753, Entrepiso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Radiotel |
|
Razón Social |
RADIOTEL COMUNICACIONES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.204.490-0 |
|
Sucursal |
Radiotel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52161518
| receptores gps | 1 | Unidad | | Se requiere adquirir un GPS
según los Términos de Referencia adjuntos. |
$ 209.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 209.000
|
$ 209.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 209.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.710
|
|
$ 248.710
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.