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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2216-600-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2216-184-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morande # 115, Piso 11, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
133722 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morande # 115, Piso 11, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INADELIA AROS ALVAREZ |
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Razón Social |
INADELIA DEL CARMEN AROS ÁLVAREZ
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R.U.T. |
10.672.632-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INADELIA AROS ALVAREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121533
| Borradores de vinilo | 1 | Unidad no definida | Presupuesto Máximo de la Compra:
$2.000.000.- impuesto incluido. Quien supere Monto no será evaluado
Dependencias de entrega del Servicio:
Morandé # 115, Santiago Centro, Piso 12
Institución que Requiere el servicio:
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. | Presupuesto Máximo de la Compra:
$2.000.000.- impuesto incluido. Quien supere Monto no será evaluado
Dependencias de entrega del Servicio:
Morandé # 115, Santiago Centro, Piso 12
Institución que Requiere el servicio:
Dirección General de Concesiones |
$ 703.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 703.800
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$ 703.800
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Total Neto
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$ 703.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.722
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$ 837.522
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.