Orden de Compra. Nº2216-603-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2216-43-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2216-603-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2216-43-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2216-43-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MOP Administración Sistema de Concesiones
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Merced 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Merced 753, Entrepiso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 17100
Dirección de Envío de la Factura Merced 753, Entrepiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PuntoCM INFORMATICA E.I.R.L.
Razón Social CLAUDIO HERNAN MEJIAS GONZALEZ INFORMATICA E I R L
R.U.T. 52.000.639-7
Sucursal PuntoCM INFORMATICA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121804
Distintivos o porta distintivos1UnidadPorta Credencial PVC Rígido.  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 90.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.100
TOTAL OC $ 107.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.