Orden de Compra. Nº2216-854-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2216-303-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2216-854-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2216-303-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MOP Dirección General de Concesiones
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200 del sistema Safi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande # 115, Piso 11, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morande # 115, Piso 11, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANDORA SPA
Razón Social PANDORA SPA
R.U.T. 78.204.766-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PANDORA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadCantidad Requerida: 1 pasaje Ida y vuelta Usuario: Carlos Andres Letelier Rodriguez IDA: Santiago-Calama 05 de enero de 2026 Salida 08:00 Hrs, AM REGRESO: Calama-Santiago 09 de enero 2026 Salida 19:00 Hrs. PM Dependencias de entrega del Servicio: Morandé 115, Santiago Centro, Piso 11 Presupuesto Máximo de la Compra: $800.000.- impuesto incluido. Quien supere Monto no será evaluadoCantidad Requerida: 1 pasaje Ida y vuelta Usuario: Carlos Andres Letelier Rodriguez IDA: Santiago-Calama 05 de enero de 2026 Salida 08:00 Hrs, AM REGRESO: Calama-Santiago 09 de enero 2026 Salida 19:00 Hrs. PM Dependencias de entrega del Servicio: $ 693.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.592 $ 693.592
Total Neto $ 693.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 693.592

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.