|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2221-297-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Pasajes Santiago (G) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Convenio de Suministro , correspondiente a NOVIEMBRE
Factura N° 8719
GOBERNACION |
|
Proveniente de Licitación
|
2221-3-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobernación Provincial San Felipe |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial San Felipe
|
|
R.U.T. |
60.511.055-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Merced 219. Piso 2. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura a 7 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial San Felipe
|
|
R.U.T. |
60.511.055-k |
|
Dirección de Facturación |
Salinas 1231, Piso 2. |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
3752,101 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Salinas 1231, Piso 2. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
BUSES AHUMADA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.144.260-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | 1 | Unidad | Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | OC N° 235 de fecha 30/10/07. Funcionario Sr. Andrés Contador Parera |
$ 3.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.950
|
$ 3.950
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | 1 | Unidad | Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | OC N° 226 de fecha 06/11/07. Funcionaria Srta. Verónica Medina León |
$ 3.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.950
|
$ 3.950
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | 2 | Unidad | Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | OC N° 220 de fecha 02/11/07. Funcionario Sr. Hugo Marianjel Sánchez |
$ 3.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.900
|
$ 7.899
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | 1 | Unidad | Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | OC N° 218 de fecha 31/10/07. Funcionario Sr. Juan Carlos Pezo |
$ 3.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.950
|
$ 3.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.748
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.752
|
|
$ 23.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.