Orden de Compra. Nº2221-298-SE07 "Convenio Pasajes Santiago (O)"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2221-298-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Convenio Pasajes Santiago (O)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Convenio de Suministro , correspondiente a NOVIEMBRE PROGRAMA ORASMI
Proveniente de Licitación 2221-3-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe
Razón Social Gobernación Provincial San Felipe
R.U.T. 60.511.055-k
Dirección de Unidad de Compra Merced 219. Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial San Felipe
R.U.T. 60.511.055-k
Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2.
Comuna -1
Impuesto 15758,8242
Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BUSES AHUMADA LIMITADA
R.U.T. 78.144.260-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)4UnidadServicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)OC N° 232 de fecha 12/11/07. Beneficiario Sr. Iván Taum Aros $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.798
78111802
Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)15UnidadServicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)OC N° 228 de fecha 07/11/07. Beneficiaria Srta. Pamela Rojas Silva $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.244
78111802
Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)2UnidadServicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)OC N° 221 de fecha 05/11/07. Beneficiaria Srta Rosa Espinoza Espinoza $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899
Total Neto $ 82.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.759
TOTAL OC $ 98.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.