Orden de Compra. Nº2221-319-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria (PROGRAMA ATENCIÓN MIGRANTE)"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2221-319-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria (PROGRAMA ATENCIÓN MIGRANTE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial San Felipe
Razón Social Gobernación Provincial San Felipe
R.U.T. 60.511.055-k
Dirección de Unidad de Compra Salinas 1231, Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial San Felipe
R.U.T. 60.511.055-k
Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2.
Comuna San Felipe
Impuesto 17560
Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras30 (1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: 10764; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector25 (1007688 )CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD 1025688(1007688) CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD; Código: 13360; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.375 $ 15.375
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes20 (1006869 )SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 1024869(1006869) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD; Código: 76257; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.640 $ 23.640
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1007551 )CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 600 18X20M UNIDAD 1025551(1007551) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 600 18X20M UNIDAD; Código: 73026; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta10 (1007776 )DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD 1025776(1007776) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD; Código: 99298; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.880 $ 27.880
Total Neto $ 93.355
Descuento $ 934
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.560
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 109.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.