Orden de Compra. Nº2221-34-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2221-20-COT24 CODIGO AZUL"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2221-34-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2221-20-COT24 CODIGO AZUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA
R.U.T. 60.511.055-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA
R.U.T. 60.511.055-k
Dirección de Facturación Salinas 1231, Piso 2.
Comuna San Felipe
Impuesto 31932,54
Dirección de Envío de la Factura Salinas 1231, Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131603
Máquinas de afeitar50UnidadMÁQUINA DE AFEITAR DESECHABLE  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
53131628
Shampoo200UnidadSHAMPOO SACHET 50 ML  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
53131503
Cepillos de dientes67UnidadCEPILLO DE DIENTES MEDIO  $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.182 $ 23.182
53131502
Pasta de dientes68UnidadPASTA DENTAL 95 GR  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.880
53131624
Toallitas húmedas68PaqueteTOALLAS HÚMEDAS 160 UNID  $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.004 $ 58.004
Total Neto $ 158.066
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 199.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.796.225-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.952.372-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.