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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2221-71-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Pasajes Santiago (O) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Convenio de Suministro , correspondiente al mes de MARZO
Factura N° 7925
Programa ORASMI |
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Proveniente de Licitación
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2221-3-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial San Felipe |
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Razón Social |
Gobernación Provincial San Felipe
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R.U.T. |
60.511.055-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Merced 219. Piso 2. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura a 7 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial San Felipe
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R.U.T. |
60.511.055-k |
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Dirección de Facturación |
Salinas 1231, Piso 2. |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
27015,0816 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Salinas 1231, Piso 2. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
BUSES AHUMADA LIMITADA
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R.U.T. |
78.144.260-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | 24 | Unidad | Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | OC N° 023 de fecha 08/03/07. 3 Benef. Marjorie Mansilla R - Gonzalo Galdámez P y Victoria Díaz L. |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.800
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$ 94.790
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78111802
| Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | 12 | Unidad | Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | OC N° 031 de fecha 15/03/07. Benef. Osvaldo Ortiz Carvajal |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.400
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$ 47.395
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Total Neto
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$ 142.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.015
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$ 169.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.