Orden de Compra. Nº
2221-73-SE22
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Implementos ALBERGUE
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2221-73-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
Implementos ALBERGUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA
R.U.T.
60.511.055-k
Dirección de Unidad de Compra
Salinas 1231, Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA
R.U.T.
60.511.055-k
Dirección de Facturación
Salinas 1231, Piso 2.
Comuna
San Felipe
Impuesto
277976,27
Dirección de Envío de la Factura
Salinas 1231, Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAFRA SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MAFRA SPA
R.U.T.
77.141.768-K
Sucursal
MAFRA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
160
Caja
ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS
MASCARILLA 3 PLIEGUES
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
53131503
Cepillos de dientes
201
Unidad
ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS
CEPILLO DENTAL
$ 542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.942
$ 108.942
53131628
Shampoo
173
Unidad
ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS
SHAMPOO 410 ML
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.616
$ 171.616
52141504
Cocinas domésticas
1
Unidad
MANTENCIÓN, HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DEL RECINTO.
HORNO ELECTRICO
$ 64.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.968
$ 64.968
24131501
Refrigerador y congelador combinado
1
Unidad
MANTENCIÓN, HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DEL RECINTO.
REFRIGERADOR
$ 243.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.698
$ 243.698
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD
1
Unidad
OTROS GASTOS
TELEVISOR
$ 223.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.251
$ 223.251
53131614
Productos para el cuidado de los pies
60
Unidad
ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS
TALCO PARA PIES
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.300
$ 93.300
52121701
Toallas de baño
46
Unidad
MANTENCIÓN, HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DEL RECINTO.
TOALLA DE BAÑO
$ 4.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.558
$ 219.558
53131608
Jabones
240
Unidad
ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS
JABÓN EN BARRA
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
53131603
Máquinas de afeitar
100
Unidad
ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS
AFEITADORA DESECHABLE
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.700
$ 43.700
Total Neto
$ 1.463.033
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 277.976
TOTAL OC
$ 1.741.009
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.