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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2221-98-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS. Servicio Cafetería y Otros (O) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Paquete de mercadería
Cotizzación 001435
PROGRAMA OARASMI |
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Proveniente de Licitación
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2221-22-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial San Felipe |
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Razón Social |
Gobernación Provincial San Felipe
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R.U.T. |
60.511.055-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Merced 219. Piso 2. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura a 7 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial San Felipe
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R.U.T. |
60.511.055-k |
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Dirección de Facturación |
Salinas 1231, Piso 2. |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
1596,6384 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Salinas 1231, Piso 2. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL CURA AMAR
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R.U.T. |
8.142.755-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192901
| Pasta o tallarines natural fresco | 1 | Unidad | Pasta o tallarines natural fresco | CANASTA : 4 paq. tallarines, 4 salsa, 2 paq. fideos, 2 tarros jurel, 1 k arroz, 1 k porotos, 1 k leche, 2 k harina, 2 lt aceite, 2 k azúcar, 1 caja té, 1 k sal . |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.403
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$ 8.403
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Total Neto
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$ 8.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.597
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$ 10.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.