Orden de Compra. Nº2225-435-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2225-85-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2225-435-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2225-85-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas rejillas acrilicas120x60cm
Proveniente de Licitación 2225-85-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Operaciones
Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Av. Las Torres 5100
Comuna -1
Impuesto 17670
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC. SOTO HERMANOS LTDA.
R.U.T. 79.942.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111808
Rejillas20UnidadRejillasrejilla acrilica 60x120 cm. $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
Total Neto $ 93.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.670
TOTAL OC $ 110.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.