|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2225-591-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantencion menor. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2225-16-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
|
|
R.U.T. |
61.953.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Las Torres 5100 |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
313500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Torres 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
casamar |
|
Razón Social |
MARCELO AQUILES VIAL QUEZADA
|
|
R.U.T. |
6.490.328-4 |
|
Sucursal |
casamar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | Factura Nº 9090 de septiembre de 2010:
- Servicio de mantención menor y jardineria$ 1.450.00.-
- Servicio de emergencia, filtración de agua lluvia 02.09.2010 $90.000.-
-Trabajos de cambio pastelones y filtración de gas 11.09.2010 $55.000.-
- Trabajo de cambio de vidrio en la caseta de los guardias. $55.000.- | |
$ 1.650.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.650.000
|
$ 1.650.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.650.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 313.500
|
|
$ 1.963.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.