Orden de Compra. Nº2229-67-SE11 "SERVICIO ALIMENTACION UAGD"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA PENAL PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2229-67-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-03-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION UAGD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2229-18-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensoría Regional V Región
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Unidad de Compra OHiggins 1260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Facturación OHiggins 1260
Comuna Valparaíso
Impuesto 7752
Dirección de Envío de la Factura OHiggins 1260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUERICO
Razón Social COMERCIAL AGROSUR LIMITADA
R.U.T. 76.199.790-4
Sucursal QUERICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadSERVICIO ALIMENTACION UAGD SEGÚN FACTURA N°911 SIAR: SEGÚN DETALLE ADJUNTO  $ 40.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
Total Neto $ 40.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.752
TOTAL OC $ 48.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.