|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2230-301-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento y Reparaciones Dependencias Oficina Local Cañete. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2230-34-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Defensoría Regional VIII Región |
|
Razón Social |
Defensoría Penal Pública
|
|
R.U.T. |
61.941.900-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 101 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Defensoría Penal Pública
|
|
R.U.T. |
61.941.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. San Juan Bosco N° 2038 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
378061,24 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. San Juan Bosco N° 2038 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-11-2009 |
|
|
|
Proveedor |
GECAPSA E.I.R.L |
|
Razón Social |
CAROLINA ANDREA PEREZ AGUAYO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.687.000-7 |
|
Sucursal |
GECAPSA E.I.R.L |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad | Las Reparaciones de Carpintería se encuentran detallados en los Términos de Referencia. | |
$ 290.332,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 290.332
|
$ 290.332
|
72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad | Se requiere Pintura en el Interior y Exterior de la Defensoría Local Cañete. | |
$ 1.699.464,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.699.464
|
$ 1.699.464
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.989.796
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 378.061
|
|
$ 2.367.857
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.