Orden de Compra. Nº2239-86-SE09 "Módulo Modif.Back Office,Segmentación de Funcional"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2239-86-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-04-2009
Nombre de la Orden de Compra Módulo Modif.Back Office,Segmentación de Funcional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2239-42-LP06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones para emitir Facturas

 

1.- Las facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

2.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

3.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

4.- La factura debe señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

5.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

6.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inglotec Ltda
Razón Social INTEGRACION GLOBAL DE TECNOLOGIA E INNOVACION LTDA
R.U.T. 77.785.490-9
Sucursal Inglotec Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Programación de aplicaciones1Unidad no definidaModificación Back Office, Segmentación de Funcionalidades por Usuario 1 UDE por 10 jornadas a 12,8 UF la UDE  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128 $ 128
Total Neto $ 128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 128

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.