Orden de Compra. Nº2241-11530-SE08 "Adicionales-Habilitación Tribunal"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2241-11530-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Adicionales-Habilitación Tribunal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2241-117-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Gestión Institucional
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago
Impuesto 2120278,4
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepción de Facturaciones

1.- Las facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

2.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

3.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

4.- La factura debe señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

5.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

6.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Constructora Epessa Ltda.
Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA E INGENIERIA PADILLA Y ARAVEN
R.U.T. 76.345.650-1
Sucursal Empresa Constructora Epessa Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Construcción de edificios1UnidadServicios Adicionales por: Aumento de Electricidad-Voz-Datos y Obras Civiles   $ 11.159.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.159.360 $ 11.159.360
Total Neto $ 11.159.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.120.278
TOTAL OC $ 13.279.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.