Orden de Compra. Nº2241-11738-CM08 "Servicio de Coffe y otros-Planificación Estratégica"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2241-11738-CM08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe y otros-Planificación Estratégica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago
Impuesto 16717,53
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Servicios Adicionales a la OC 221-11685-cm08

Servicios Adicionales al arriendo de:

Salón de conferencia para 20 personas, en media jornada, para los días 03 y 04 de Diciembre de 2008, y el servicio de almuerzo para ambos días, a fin de realizar Jornada de Planificación Estratégica.

Condiciones para emitir Facturas

1.- Las facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

2.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

3.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

4.- La factura debe señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

5.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

6.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL ACACIAS DE VITACURA S.A.
Razón Social HOTEL ACACIAS DE VITACURA SA
R.U.T. 96.620.830-9
Sucursal HOTEL ACACIAS DE VITACURA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
SERVICIO DE COFFE BREAK ACACIAS DE VITACURA OPCIÓN27Unidad no definidaSERVICIO DE COFFE BREAK ACACIAS DE VITACURA OPCIÓN 1 CAFÉ, TÉ, LECHE, GALLETAS. JUGO EN JARRO. SALÓN CEDIDO NOSERVICIO DE COFFE BREAK ACACIAS DE VITACURA OPCIÓN 1; Código: ;Región : RM $ 1.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.771 $ 39.771
0
SERVICIO DE ALMUERZO ACACIAS DE VITACURA OPCIÓN 17Unidad no definidaSERVICIO DE ALMUERZO ACACIAS DE VITACURA OPCIÓN 1 MENÚ LOA. SERVIDO A LA MESA ENTRADA PLATO DE FONDO, POSTRE, BEBIDA, CAFÉ. SALÓN CEDIDO NO.SERVICIO DE ALMUERZO ACACIAS DE VITACURA OPCIÓN 1; Código: ;Región : RM $ 6.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.216 $ 48.216
Total Neto $ 87.987
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.718
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 104.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.