Orden de Compra. Nº2241-11745-CM08 "Insumos de Cafetería-cereal en barra"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2241-11745-CM08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Cafetería-cereal en barra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago
Impuesto 10405,92
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones para emitir Facturas

 

 

1.- Las facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

2.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

3.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

4.- La factura debe señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

5.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

6.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rabie S.A.
Razón Social JORGE RABIE Y CIA S A
R.U.T. 81.788.500-4
Sucursal Rabie S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
CEREAL ECOVIDA BARRA BANOLA 30 gr 20 UNIDADES4Unidad no definidaCEREAL ECOVIDA BARRA BANOLA 30 gr 20 UNIDADES; Código: 07803520001556 ;Región : RM CEREAL ECOVIDA BARRA BANOLA 30 gr 20 UNIDADES BARRA CEREAL DIET CON AROZ INTEGRAL, FRUTA EN TROZOS Y LACTINA DE SOYA $ 6.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.104 $ 25.104
0
CEREAL ECOVIDA BARRA DIET GRANO VIDA 50 gr 30 UNID3Unidad no definidaCEREAL ECOVIDA BARRA DIET GRANO VIDA 50 gr 30 UNIDADES; Código: 7803520130096;Región : RM CEREAL ECOVIDA BARRA DIET GRANO VIDA 50 gr 30 UNIDADES CEREAL BARRA DIET CON PASTA DE FRUTAS, ALMENDRAS, MANI, SESAMO Y ARROZ $ 9.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.664 $ 29.664
Total Neto $ 54.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.406
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 65.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.