Orden de Compra. Nº2241-11754-SE08 "Servicio Técnico para Equipos Computacionales"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2241-11754-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio Técnico para Equipos Computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago
Impuesto 28398,92
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones para emitir Facturas

 

1.- Las facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

2.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

3.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

4.- La factura debe señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

5.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

6.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

Antecedentes de Diagnoticos

Diágnoticos de 07 equipos para entregar informe a la Aseguradora, en caso de no aceptar presupuesto el costo por equipo revisado será de 1,5 UF + Iva
Pptos:

Orden N°212058,N°212050,N°212048 y N°224157, Equipos reparables.

Orden N°212052 y N°212055, Equipos irreparables,

Orden N°212053 Equipo en espera de ppto final.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Deira Computación y Servicios Ltda.
Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS LTDA
R.U.T. 78.198.200-8
Sucursal Deira Computación y Servicios Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu1UnidadDiágnoticos de 07 equipos para entregar informe a la Aseguradora, en caso de no aceptar presupuesto el costo por equipo revisado será de 1,5 UF + Iva Pptos:212058,212050,212048 y 224157, equipos reparables, equipos 212052y 212055, irreparable, equipo 212053, informe pdte. $ 149.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.468 $ 149.468
Total Neto $ 149.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.399
TOTAL OC $ 177.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.